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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-5183-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE LUPA DE INSPECCIÓN PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DEL SERV. DE ESTERILIZACIÓN DEL HMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto N°21.796 del sector Público año 2026, en las glosas 1 y 5.” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
113050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2026 |
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Proveedor |
OLLER Y CÍA LIMITADA |
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Razón Social |
OLLER Y CIA LTDA
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R.U.T. |
88.041.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OLLER Y CÍA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142405
| Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios | 1 | Unidad | LUPA DE INSPECCIÓN. SEGÚN FICHA TÉCNICA | LUPA DE INSPECCIÓN |
$ 595.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 595.000
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$ 595.000
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Total Neto
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$ 595.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.050
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$ 708.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.