Orden de Compra. Nº3378-5191-SE19 "ADQUISICION DE ETIQUETAS TERMICAS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5191-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ETIQUETAS TERMICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 160762,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte72000Unidad503059 ETIQUETA AUTOADHESIVA (ARCHIVO) 3 COLUMNAS  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
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Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte50Rollo503064 ETIQUETA TÉRMICA AUTOADHESIVA 10X8CMS  $ 3.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.350 $ 171.350
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Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte20Rollo503039 ETIQUETA TÉRMICA 30 X 50 1 COL. CONO GRANDE  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
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Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte30Rollo503055 ETIQUETA TERMICA BLANCA 4 X 2,5 CMS (FARMACIA)  $ 6.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.570 $ 195.570
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Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte12Rollo503070 CINTA DE TRANSFERENCIA 110 MM X 450 MTS CERA OUT  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
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Cintas o etiquetas de identificación de tubos arte60Rollo503038 ETIQUETA TÉRMICA 30X50 1 COL. CONO CHICO  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 846.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.763
TOTAL OC $ 1.006.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.