Orden de Compra. Nº3378-5197-SE19 "ADQUISICION DE FORMULARIO DE IMPRENTA PARA HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5197-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FORMULARIO DE IMPRENTA PARA HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 178524
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL EDUARDO
Razón Social INVERSIONES BREHMER LIMITADA
R.U.T. 76.445.374-3
Sucursal MANUEL EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes50000Unidad503444 TARJETA TRATAMIENTO HOSPITALIZADO   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes10Block503275 BLOCK DENSITOMETRIA OSEA   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
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Cuadernillos o formularios para exámenes1000Block503120 BLOCK DE RECETARIO MEDICO R.P.   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes5000Unidad504434 HOJAS INSTITUCIONALES   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes80Unidad503290 ORDEN SALIDA VEHICULO BLOCK   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
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Cuadernillos o formularios para exámenes400Block502991 RECETAS ESTUPEFACIENTES BLOCK  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes20000Unidad503445 TARJETA TRATAMIENTO UCI.   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes5000Unidad503479 TARJETA ELECTROCARDIOGRAMA   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes10Unidad504245 HOJA NOVEDADES DE TURNO   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
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Cuadernillos o formularios para exámenes30Unidad504394 TARJETA P/IDENTIFICAR PACIENTE MEDIO PENSIONADO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
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Cuadernillos o formularios para exámenes30Unidad503284 CUADERNO INSTITUCIONAL PARA REGISTRO DE BIOPSIAS.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 939.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.524
TOTAL OC $ 1.118.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.