Orden de Compra. Nº3378-5276-SE21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5276-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2021
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 681530
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161504
Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 6000Unidad900217 ADAPTADOR LUER P/TROCARES  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e600Unidad903411 TUBO LILA 1ML(MICRO)AL VACIO CONIC.C/EDTA(POLP)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42142507
Agujas mariposa6000Unidad900458 MARIPOSA VIA VENOSA N*23GX3/4P/ADAP.VACIO  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000
42161633
Membranas de dialisado de aparatos de hemodiálisis48Unidad901733 FILTRO MEMB.CAP.F-10HEMFLT.POLSULF.BJA PERM/ALT EF  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
41122105
Frascos rotativos500Unidad905107 FRASCO POLIPROPILENO T/ROSCA C/ESPAT.GOML  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
42161629
Filtros transductores de la unidad de hemodiálisis2600Unidad900444 AISLADOR PRESION VENOSA UNIT.ESTERIL(HEMODIALIS)  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre e400Unidad903413 TUBO ROJO1ML(MICRO)AL VACIO CONIC.S/ADIT.(POLIP)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli6Unidad900906 CATETER DBLE LUMEN RECTO P/DIALISIS 15CM.11FR.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 3.587.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 681.530
TOTAL OC $ 4.268.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.