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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-5294-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde Compra Ágil N°3378-921-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días, según lo señalado en la Ley de Presupuesto del Sector Público N°21.796 año 2026, Cap. 03, en las glosas 1 y 5.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
931000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANA JULIA TORRES VALDEBENITO |
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Razón Social |
ANA JULIA TORRES VALDEBENITO
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R.U.T. |
12.637.887-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANA JULIA TORRES VALDEBENITO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | SERV0000068
Construccion de cierre vidriado | CONSTRUCCIÓN DE CIERRE VIDRIADO
Según FICHA TÉCNICA |
$ 4.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900.000
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$ 4.900.000
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Total Neto
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$ 4.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 931.000
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$ 5.831.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.