Orden de Compra. Nº3378-5353-SE24 "Serv. de Mant. P/Limpieza de Cámaras Desengrasadoras, Procesos, Aguas Lluvia y Servidas del HMS.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5353-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Serv. de Mant. P/Limpieza de Cámaras Desengrasadoras, Procesos, Aguas Lluvia y Servidas del HMS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 338200
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORO INGENIERIA SPA
Razón Social MORO INGENIERIA SPA
R.U.T. 88.870.500-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORO INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadSERV0000270 SERV. MANTENIMIENTO CÁMARAS DESGRASADORAS (EMERGENCIA)SERVICIO EMERGENCIA Cancha de Infiltración de Aguas Lluvias N°7 (Frente a Transporte Interno) 1/3 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadSERV0000270 SERV. MANTENIMIENTO CÁMARAS DESGRASADORAS (EMERGENCIA)SERVICIO EMERGENCIA Cámara de Aguas Lluvias (3 depósitos) 2/3 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
Total Neto $ 1.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.200
TOTAL OC $ 2.118.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.