Orden de Compra. Nº3378-5441-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5441-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 121030
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOCLIN S.A.
Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I
R.U.T. 96.910.280-3
Sucursal BIOCLIN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas200Unidad940031 TORULA GASA 1CM.LAPAROSC.C/HILO 65CM.2EMP(PQ.1U)  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42281804
Controles de esterilización2Unidad900968 CONTROL P/LAVADORA ULTRASONICA WC 108(BOLX50UDS)  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30141503
Aislamiento de espuma100Unidad940025 MOLTOPREN 40X40CM. ESTERIL DBLE.EMP.X 1  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas100Unidad940028 VEND.TUBULAR ELAST.10X170CM.ESTERIL DBLE.EMPX1  $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
42271705
Adaptadores o conectores de caudal de oxígeno200Unidad940045 CONECTOR AC-3 PLAST.RECTO 4-7MM ESTERIL DBLE EMP  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 637.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.030
TOTAL OC $ 758.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.