Orden de Compra. Nº3378-5624-CM26 "Orden de Compra: 3378-5624-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5624-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3378-5624-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días "Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito"
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 155404,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
APÓSITO TEGADERM PARA VÍA INTRAVENOSA PEDIÁTRICO 5 X 5.7 CM 400 UNIDADES3 (2236860) APÓSITO TEGADERM PARA VÍA INTRAVENOSA PEDIÁTRICO 5 X 5.7 CM 400 UNIDADES(2236860) APÓSITO TEGADERM PARA VÍA INTRAVENOSA PEDIÁTRICO 5 X 5.7 CM 400 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 $ 121.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.040 $ 365.040
0
2239-21-LR23
TAPA DE OBTURACIÓN 3M DESINFECTANTE Y PROTECTORA CAJA UNIDAD3000 (2233793) TAPA DE OBTURACIÓN 3M DESINFECTANTE Y PROTECTORA CAJA UNIDAD(2233793) TAPA DE OBTURACIÓN 3M DESINFECTANTE Y PROTECTORA CAJA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
0
2239-21-LR23
CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES6 (2229871) CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES(2229871) CINTA ADHESIVA MEDICA TRANSPORE MACROPERFORADA TRANSPARENTE 2.5 CM X 9.1 M CAJA 12 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.880 $ 32.880
Total Neto $ 817.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.405
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 973.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.