|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-577-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-96-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
11571 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-01-2015 |
|
|
|
Proveedor |
MedicalTek CHILE S.A. |
|
Razón Social |
MEDICALTEK CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.696.000-0 |
|
Sucursal |
MedicalTek CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 700 | Unidad | 900407 AGUJA DESECHABLE N*21G X 1.1/2" | |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.000
|
$ 7.000
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 300 | Unidad | 900469 AGUJA DESECHABLE N*23G X 1" | |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
42221604
| Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptado | 3000 | Unidad | 903516 TAPA ROJA PARA CATETER | |
$ 16,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
42221604
| Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptado | 100 | Unidad | 903515 TAPA AMARILLA PARA CATETER (POLIC.DOLOR) | |
$ 29,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.900
|
$ 2.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.571
|
|
$ 72.471
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.