Orden de Compra. Nº3378-5799-SE20 "ADQ. REACTIVOS P/LAB. CLINICO DEL HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5799-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REACTIVOS P/LAB. CLINICO DEL HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 317699
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Kit963405 ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO IGA (EMA)219092 $ 228.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.550 $ 456.550
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Kit963407 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES / HEP 2 (ANA)220472 $ 189.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Kit963404 RAT LIVER,KIDNEY,STOMACH(RT-LKC)KIT(50 TEST)220473 $ 228.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.550 $ 456.550
Total Neto $ 1.672.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.699
TOTAL OC $ 1.989.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.