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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-5844-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-1-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto 2021 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
331588 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-07-2021 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 2500 | Unidad | 904790 JERINGA DESCH.TUBERCUL.1CC C/UI AG.27GX1/2""S/LTX" | |
$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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42311902
| Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi | 1296 | Unidad | 900720 BOLSA DECH.P/ASPIR.FLUIDOS SIST.CERR.1000CC.C/VAL | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.555.200
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$ 1.555.200
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47121802
| Removedores | 1000 | Unidad | 900235 REMOVEDOR RESIDUOS D/CINTA ADHESIVA(SACHET) | |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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Total Neto
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$ 1.745.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 331.588
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$ 2.076.788
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.