Orden de Compra. Nº3378-5844-SE21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5844-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2021
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 331588
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja2500Unidad904790 JERINGA DESCH.TUBERCUL.1CC C/UI AG.27GX1/2""S/LTX"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi1296Unidad900720 BOLSA DECH.P/ASPIR.FLUIDOS SIST.CERR.1000CC.C/VAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.200 $ 1.555.200
47121802
Removedores1000Unidad900235 REMOVEDOR RESIDUOS D/CINTA ADHESIVA(SACHET)  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 1.745.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.588
TOTAL OC $ 2.076.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.