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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-586-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISC.BOLSAS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-11-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
666683,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-01-2013 |
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Proveedor |
insuma Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y
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R.U.T. |
78.062.610-0 |
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Sucursal |
insuma Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281916
| Bolsas de esterilización | 8000 | Unidad | BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 (TRANS.PARA ROPA)
CÓDIGO INT. 600120
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$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.552.000
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$ 2.554.560
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42281916
| Bolsas de esterilización | 3000 | Unidad | BOLSA PLANCHETA
CÓDIGO INT. 600125 | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 98.310
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42281916
| Bolsas de esterilización | 5000 | Unidad | BOLSA CRISTAL PREP.30X60
CÓDIGO INT. 600200 | |
$ 27,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 134.450
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42281916
| Bolsas de esterilización | 20000 | Unidad | BOLSA CRISTAL PREP.50X70
CÓDIGO INTERNO 600205 | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 660.000
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$ 655.540
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42281916
| Bolsas de esterilización | 2000 | Unidad | BOLSA CLÍNICA
CÓDIGO INTERNO 600800 | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 3.508.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 666.683
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$ 4.175.543
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.