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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-5990-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE BOLSAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL HMS.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-27-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
332310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2020 |
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 1000 | Unidad | BOLSA PLASTICA 70 X 90 (NEGRA) (CODIGO HMS: 600118) | BOLSA PLASTICA 70 X 90 (NEGRA) |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 6000 | Unidad | BOLSA PLASTICA 90 X 110 (TRANS. PARA ROPA) (CÓDIGO HMS: 600120) | BOLSA PLASTICA 90 X 110 (TRANS. PARA ROPA) |
$ 269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.614.000
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$ 1.614.000
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Total Neto
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$ 1.749.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.310
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$ 2.081.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.