Orden de Compra. Nº3378-60-SE22 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-60-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 223709,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile S.A.
Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T. 96.659.920-0
Sucursal bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL43651 $ 15.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.060 $ 31.060
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION423646 $ 53.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.944 $ 214.944
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)43062 $ 35.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.636 $ 71.636
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Caja963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION413572 $ 53.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.208 $ 161.208
41116105
Reactivos o soluciones químicos13Caja963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION413573 $ 53.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.568 $ 698.568
Total Neto $ 1.177.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.709
TOTAL OC $ 1.401.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.