Orden de Compra. Nº3378-6020-SE19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6020-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 3952
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor globalmed
Razón Social COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED
R.U.T. 76.631.490-2
Sucursal globalmed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242102
Suministros de tracción de la mano o dedo10Unidad901737 FÉRULA DIGITAL ALUMINIO PRE FORMADA T/M  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras100Unidad903903 TEJIDO TUBULAR ALGODON P/YESO 5CM(ANCHO)  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
Total Neto $ 20.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.952
TOTAL OC $ 24.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.