Orden de Compra. Nº3378-6073-SE23 "SERV.MANT.DE LICENCIAS, SOPORTE Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANT.RIZQ DEL HMS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6073-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.DE LICENCIAS, SOPORTE Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANT.RIZQ DEL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.516 del sector Público año 2023 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 629629,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLEX
Razón Social SOLUCIONES EXPERTAS S A
R.U.T. 96.725.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111809
Instalación de sistemas1UnidadSERV.MANT.DE LICENCIAS, SOPORTE Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANT.RIZQSERV.MANT.DE LICENCIAS, SOPORTE Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANT.RIZQ $ 3.313.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313.840 $ 3.313.840
Total Neto $ 3.313.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 629.630
TOTAL OC $ 3.943.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.