|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-616-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-4-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 20.981 del sector Público año 2017Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
191596 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-01-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Medicina Técnica Ltda. |
|
Razón Social |
MEDICINA TECNICA LTDA
|
|
R.U.T. |
78.297.510-2 |
|
Sucursal |
Medicina Técnica Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42231604
| Botones de acceso gástrico | 10 | Unidad | 900646 BOTON GASTROST. 20 FR.X 3.5 CM.LARGO | |
$ 100.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.008.400
|
$ 1.008.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.008.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 191.596
|
|
$ 1.199.996
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.