Orden de Compra. Nº
3378-640-SE26
"
DETERM. INMUNOHEMATOLOGICAS BCO SANGRE 3378-17-LP2
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-640-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
DETERM. INMUNOHEMATOLOGICAS BCO SANGRE 3378-17-LP2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-17-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
1218917,07
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALENICA S.A.
Razón Social
GALENICA S A
R.U.T.
79.622.060-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
6
Caja
960179 SOLUCION DE LAVADO A (10X100)
$ 194.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.166.532
$ 1.166.532
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
1
Caja
960183 GEL FENOTIPO + K 4 X 12
$ 335.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335.377
$ 335.377
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
2
Caja
960184 RACK DILUYENTE 2
$ 174.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349.958
$ 349.958
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
2
Unidad
902958 ANTI-D CLON 1 X 5
$ 48.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.210
$ 97.210
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
2
Unidad
902952 ANTI D MONOCLONAL BANCO SANGRE 1 X 10
$ 22.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.892
$ 45.892
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
2
Unidad
902951 ANTI B MONOCLONAL BANCO SANGRE 1 x 10
$ 11.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.946
$ 22.946
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
2
Unidad
902970 ANTI A MONOCLONAL BANCO SANGRE 1 X 10
$ 11.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.946
$ 22.946
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
8
Kit
901375 GEL COOMBS(4X12)
$ 170.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360.952
$ 1.360.952
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos
20
Kit
901372 GEL ABO-RH (4X12)
$ 150.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.013.540
$ 3.013.540
Total Neto
$ 6.415.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.218.917
TOTAL OC
$ 7.634.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.