Orden de Compra. Nº3378-6475-SE18 "LICITACION 3378-34-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6475-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2018
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-34-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-34-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY D PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 82412,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GADOR LIMITADA
Razón Social GADOR LIMITADA
R.U.T. 76.084.945-6
Sucursal GADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51111610
Metotrexato25Frasco AmpollaPAMIDRONATO DISODICO 90 MG INYECTABLE (código interno 128726)AMINOMUX® 90 mg., Pamidronato disódico. Caja con 1 frasco-ampolla con liofilizado y 1 ampolla con disolvente. Producto fabricado en planta GMP- FDA . Numero de Registro ISP: F 12928 INCLUYE KIT DE INFUSION. $ 17.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.750 $ 433.750
Total Neto $ 433.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.412
TOTAL OC $ 516.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.