Orden de Compra. Nº3378-656-SE10 "Servicio de mantención de areas verdes"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-656-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de areas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-332-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1739839,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Pradera
Razón Social SOC PAISAJISMO ARONOWSKY Y ACEITUNO LIMITADA
R.U.T. 77.943.680-2
Sucursal La Pradera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadServicio de mantención de areas verdes, segun factura Nº815 de fecha 01/07/2010, correspondiente al mes de Junio del 2010.Servicio de mantención de areas verdes, segun factura Nº815 de fecha 01/07/2010, correspondiente al mes de Junio del 2010. $ 9.157.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.157.050 $ 9.157.050
Total Neto $ 9.157.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.739.840
TOTAL OC $ 10.896.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.