Orden de Compra. Nº3378-6567-SE17 "ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6567-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-99-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2017.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 218401,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOCLIN S.A.
Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I
R.U.T. 96.910.280-3
Sucursal BIOCLIN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores1000Unidad940007 GASA LGA HIDRF.6X60CM.C/HL.RDL.EST.DBL.EMP(PQ5U)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
42311506
Vendas o apósitos compresores5000Unidad940014 GASA LARGA NO TEJIDA 5X60CM.ESTERIL X1BILAM.  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000
42311510
Vendaje de espuma50Unidad940025 MOLTOPREN 40X40CM. ESTERIL DBLE.EMP.X 1   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
42311526
Vendajes de apósitos3200Unidad940017 APOSITO NO TEJIDO 10X20CM. ESTERIL X1BILAM  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos600Unidad940035 PINCELADOR/HISOPO GASA HIDROF.ESTERIL(UNIT)  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras20Unidad940028 VEND.TUBULAR ELAST.10X170CM.ESTERIL DBLE.EMPX1   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos20Unidad900533 COTONITO ALGODON 8CM ESTERIL DBLE.EMP(PQ.25UD)   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
Total Neto $ 1.149.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.401
TOTAL OC $ 1.367.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.