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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-6584-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. EQUIPAMIENTO PARA LA GUARDIA MILITAR DEL HMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
41193,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2019 |
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Proveedor |
CHRISTIAN JUNEMANN ROMAN |
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Razón Social |
CHRISTIAN ENRIQUE JUNEMANN ROMAN
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R.U.T. |
8.544.804-8 |
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Sucursal |
CHRISTIAN JUNEMANN ROMAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12142106
| Mezclas de gases inertes | 6 | Unidad | GAS MARCA SABRE DEFENSA P-22 DE 22G. | GAS MARCA SABRE DEFENSA P-22 DE 22G. |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.338
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$ 40.338
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39111702
| Lámparas portátiles | 6 | Unidad | LINTERNA MARCA FENIX MODELO E-20 265 LUMENES | LINTERNA MARCA FENIX MODELO E-20 265 LUMENES |
$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.472
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$ 176.472
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Total Neto
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$ 216.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.194
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$ 258.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.