Orden de Compra. Nº3378-6584-SE19 "ADQ. EQUIPAMIENTO PARA LA GUARDIA MILITAR DEL HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6584-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. EQUIPAMIENTO PARA LA GUARDIA MILITAR DEL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6584 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 41193,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHRISTIAN JUNEMANN ROMAN
Razón Social CHRISTIAN ENRIQUE JUNEMANN ROMAN
R.U.T. 8.544.804-8
Sucursal CHRISTIAN JUNEMANN ROMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142106
Mezclas de gases inertes6UnidadGAS MARCA SABRE DEFENSA P-22 DE 22G.GAS MARCA SABRE DEFENSA P-22 DE 22G. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.338 $ 40.338
39111702
Lámparas portátiles6UnidadLINTERNA MARCA FENIX MODELO E-20 265 LUMENESLINTERNA MARCA FENIX MODELO E-20 265 LUMENES $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.472
Total Neto $ 216.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.194
TOTAL OC $ 258.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.