Orden de Compra. Nº3378-6813-AG22 "Adquisición de diferentes Bolsas para Bodega de Útiles de Escritorio del HMS.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6813-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de diferentes Bolsas para Bodega de Útiles de Escritorio del HMS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 252016
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insuma Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y
R.U.T. 78.062.610-0
Sucursal insuma Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico8000UnidadBolsas 10x25, según Ficha Técnica adjunta.-  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
24111503
Bolsas de plástico15600UnidadBolsas 24x35, según Ficha Técnica adjunta.-  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.400 $ 452.400
24111503
Bolsas de plástico7000UnidadBolsas 15x10, según Ficha Técnica adjunta.-  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadBolsas Plancheta 24x35x7, según Ficha Técnica adjunta.-  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
24111503
Bolsas de plástico9000UnidadBolsas 30x60, según Ficha Técnica adjunta.-  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 1.326.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.016
TOTAL OC $ 1.578.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.