Orden de Compra. Nº3378-7071-SE19 "LICITACIÓN 3378-89-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7071-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 3378-89-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-89-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.125 del sector Público año 2019 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 649241,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51152005
Toxina botulínica10Frasco AmpollaOMALIZUMAB 150 MG INYECTABLE (CODIGO HMS 129516) 737325 XOLAIR PFS - LISY 150MG JERINGA PRELLENADA DE 1 ML. REGISTRO ISP N° B-2657-17 ALMACENAR ENTRE 2°C y 8°C. VENCIMIENTO LOTE ACTUAL 30-06-2019. BATCH AVXS222202 FABRICANTE SEMITERMINADO: VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH CO. ALEMANIA. ACONDICIONADO: VETTE $ 341.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.417.060 $ 3.417.060
Total Neto $ 3.417.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.241
TOTAL OC $ 4.066.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.