Orden de Compra. Nº3378-709-SE23 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-709-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 709 del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 204082,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)285-050 $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO285-085 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja963437 PLACAS AGAR MC CONKEY285-200 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.285-220 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Caja963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)285-314 $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Caja961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL285-312 $ 8.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034 $ 8.034
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963728 TUBO CON AGUA PEPTONADA ALCALINA (KIT 30 TUBOS)285-457 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos80Unidad963493 CROMO CPS ELITE/COL CNA285-666 $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.040 $ 929.040
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Unidad963726 TUBO CALDO TIOGLICOLATO (KIT 30 TUBOS)285-870 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.932 $ 21.932
Total Neto $ 1.074.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.083
TOTAL OC $ 1.278.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.