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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-744-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de Aseo. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-106-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
82337,05822 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2011 |
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Proveedor |
Duramaq |
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Razón Social |
IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS
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R.U.T. |
77.927.570-1 |
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Sucursal |
Duramaq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 40 | Unidad | Clorinda Litro. | Clorinda Litro. |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.400
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$ 9.412
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 10 | Unidad | Mango Fratelli. | Mango Fratelli. |
$ 24.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.000
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$ 247.000
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47131603
| Esponjas | 20 | Unidad | Repuesto Esponja Continental. | Repuesto Esponja Continental. |
$ 7.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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47131618
| Mopas húmedas | 20 | Unidad | Trapero. | Trapero. |
$ 404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.080
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$ 8.084
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47131814
| Limpiadores o pulidores de metal | 20 | kilogramo | Detergente Multiuso Andiclin. | Detergente Multiuso Andiclin. |
$ 1.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.860
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$ 22.857
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Total Neto
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$ 433.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.337
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$ 515.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.