Orden de Compra. Nº3378-744-SE11 "Articulos de Aseo."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-744-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-106-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 82337,05822
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Duramaq
Razón Social IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS
R.U.T. 77.927.570-1
Sucursal Duramaq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco40UnidadClorinda Litro.Clorinda Litro. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.412
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadMango Fratelli.Mango Fratelli. $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000
47131603
Esponjas20UnidadRepuesto Esponja Continental.Repuesto Esponja Continental. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
47131618
Mopas húmedas20UnidadTrapero.Trapero. $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.084
47131814
Limpiadores o pulidores de metal20kilogramoDetergente Multiuso Andiclin.Detergente Multiuso Andiclin. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.857
Total Neto $ 433.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.337
TOTAL OC $ 515.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.