Orden de Compra. Nº3378-7624-SE20 "Adq. de Mat. de Implantes P/Hemodinamia (L)"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7624-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Mat. de Implantes P/Hemodinamia (L)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-71-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3378-7624-SE20 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 186200
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARLAB S.A.
Razón Social ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA,
R.U.T. 76.044.959-8
Sucursal ARLAB S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad314000464 BALON STENT PASSEO LUX 18 64120/130 BALON STENT PASSEO LUX 18 64120/130 REF.: 390864 LOTE: 11182312 $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad314000464 BALON STENT PASSEO LUX 18 64120/130 BALON STENT PASSEO LUX 18 64120/130 REF.: 370869 LOTE: 11183191 $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.200
TOTAL OC $ 1.166.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.