Orden de Compra. Nº3378-7721-SE19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7721-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 256792,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores500Unidad900235 REMOVEDOR RESIDUOS D/CINTA ADHESIVA(SACHET)  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
42142609
Jeringas médicas con aguja3000Unidad904790 JERINGA DESCH.TUBERCUL.1CC C/UI AG.27GX1/2""S/LTX"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42281902
Envolturas parciales o completas de esterilización96Unidad901551 ENVOLTURA KIMGUARD SMARTFOLD 100X140CM CJX48  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.040 $ 431.040
42311506
Vendas o apósitos compresores6000Unidad940017 APOSITO NO TEJIDO 10X20CM. ESTERIL X1BILAM  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 1.351.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.793
TOTAL OC $ 1.608.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.