Orden de Compra. Nº3378-7783-SE22 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7783-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 12501,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Unidad963725 TUBO AGAR TSI (KIT 30 TUBOS)285-410 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.932 $ 21.932
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Unidad963728 TUBO CON AGUA PEPTONADA ALCALINA (KIT 30 TUBOS)285-457 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.898 $ 32.898
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963726 TUBO CALDO TIOGLICOLATO (KIT 30 TUBOS)285-870 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
Total Neto $ 65.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.501
TOTAL OC $ 78.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.