Orden de Compra. Nº3378-7788-SE19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-7788-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 119662
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sur Medical Spa
Razón Social SUR MEDICAL SPA
R.U.T. 99.576.080-0
Sucursal Sur Medical Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c2Unidad902408 SET PAPILOTOMO TRIPLE LUMEN DE PUNTA (KD-V441M)  $ 110.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.800 $ 221.800
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c10Unidad900359 SET ASA POLIPECTOMIA DESECHABLE D.SD-9U-1B  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c10Unidad900491 INYECTOR ESCLER.DESECH.P/COLONOSC.23GX5MM(U)  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
Total Neto $ 629.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.662
TOTAL OC $ 749.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.