Orden de Compra. Nº3378-8096-SE22 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8096-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 162652,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos6Caja963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)285-050 $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
41116105
Reactivos o soluciones químicos8Caja963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO285-085 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.736 $ 48.736
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963727 TUBO CALDO TRIPTICASA SOYA (KIT 30 TUBOS)285-500 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos6Unidad963722 PLACA AGAR TCBS (KIT 10 PLACAS)285-385 $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.362 $ 49.362
41116105
Reactivos o soluciones químicos60Unidad963493 CROMO CPS ELITE/COL CNA285-666 $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.780 $ 696.780
Total Neto $ 856.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.652
TOTAL OC $ 1.018.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.