Orden de Compra. Nº3378-8140-SE23 "Serv. de Mant. P/Limpieza de Cámaras Desengrasadoras, Procesos, Aguas Lluvia y Servidas del HMS.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8140-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Serv. de Mant. P/Limpieza de Cámaras Desengrasadoras, Procesos, Aguas Lluvia y Servidas del HMS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 556700
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORO INGENIERIA SPA
Razón Social MORO INGENIERIA SPA
R.U.T. 88.870.500-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORO INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadSERV0000270 SERV. MANT. CÁMARAS DESGRASADORAS (Anual)SERVICIO ANUAL MANTENCIÓN DE REDES DE AGUAS LLUVIAS (Colector Aguas Lluvias 300mm desde Edificio hasta Jardín) 1/3 $ 1.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1UnidadSERV0000270 SERV. MANT. CÁMARAS DESGRASADORAS (Anual)SERVICIO ANUAL CANCHA DE INFILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS N°2 (Jardines detrás del Helipuerto) 1/3 $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 2.930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.700
TOTAL OC $ 3.486.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.