|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-8293-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PABELLÓN DE OPERACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-95-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto 2016.
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
5700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-07-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
|
Razón Social |
DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.783.690-0 |
|
Sucursal |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42292902
| Porta agujas de láser quirúrgicas específicas | 6 | Unidad | 907009 INSTRUM.DESCH.ULTRA VERESS 120 MM.(P/NEUMOP) | |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.700
|
|
$ 35.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.