Orden de Compra. Nº3378-8560-SE18 "INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8560-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.053 del sector Público año 2018 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 747552,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile S.A.
Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T. 96.659.920-0
Sucursal bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o4Caja960118 PREVI ISOLA APPLICAT29509 $ 87.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.176 $ 348.176
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja960116 VITEK MS-CHCA (5 VIALES DE 0,5 ML)411071 $ 59.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.684 $ 119.684
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja960117 VITEK MS-DS SLIDE410893 $ 847.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.551 $ 847.551
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o3Caja960119 ISOLA WASTE BIN29718 $ 158.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.748 $ 476.748
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o4Caja960134 TUBOS ESTERILES CON TAPA 5 MLF 0406 $ 190.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.800 $ 762.800
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja960129 ACIDO FORMICO 30%411072 $ 923.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.749 $ 923.749
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Kit960135 PIPETTER/DILUTER ACCESORIES21219 $ 105.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.888 $ 211.888
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Rollo960120 PREVI ISOLA LABEL ROLLS (ROLLO X 1500)416198 $ 42.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.756 $ 84.756
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Frasco960124 IODINE-B (NA)29586 $ 19.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.070 $ 19.070
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Frasco960128 SOLICA GEL ORANGE 411721 $ 105.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.944 $ 105.944
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Frasco960123 CRYSTAL VIOLET-C (NA29587 $ 17.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.120 $ 34.120
Total Neto $ 3.934.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 747.552
TOTAL OC $ 4.682.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.