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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-8574-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS LAB. 3378-75-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-75-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto 2023 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
8265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2023 |
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Proveedor |
FARMALATINA LTDA. |
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Razón Social |
FARMALATINA LTDA
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R.U.T. |
79.728.570-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FARMALATINA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121509
| Pipetas Pasteur o de transferencia | 1000 | Unidad | 902616 PIPETA PASTEUR PLASTICAS DESECH.23CM. | |
$ 36,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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41121607
| Puntas de pipeta universales | 500 | Unidad | 902615 PUNTILLA DESECH.P/PIPETA AZUL (MICROPIPETA) | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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Total Neto
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$ 43.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.265
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$ 51.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.