Orden de Compra. Nº3378-8783-SE23 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8783-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 143850,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Kit963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)285-314 $ 9.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.494 $ 19.494
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL285-312 $ 8.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.066 $ 16.066
41116105
Reactivos o soluciones químicos40Unidad963493 CROMO CPS ELITE/COL CNA285-666 $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.520 $ 464.520
41116105
Reactivos o soluciones químicos10Caja963437 PLACAS AGAR MC CONKEY285-200 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.920 $ 60.920
41116105
Reactivos o soluciones químicos8Caja963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)285-050 $ 8.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.952 $ 66.952
41116105
Reactivos o soluciones químicos10Caja963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO285-085 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.920 $ 60.920
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Kit963722 PLACA AGAR TCBS (KIT 10 PLACAS)285-385 $ 8.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.904 $ 32.904
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Kit963441 PLACAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA285-380 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Kit963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.285-220 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963723 TUBO AGAR LIA (KIT 30 TUBOS) 285-173 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
Total Neto $ 757.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.851
TOTAL OC $ 900.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.