Orden de Compra. Nº
3378-8783-SE23
"
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-8783-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
143850,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Kit
963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)
285-314
$ 9.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.494
$ 19.494
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL
285-312
$ 8.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.066
$ 16.066
41116105
Reactivos o soluciones químicos
40
Unidad
963493 CROMO CPS ELITE/COL CNA
285-666
$ 11.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 464.520
$ 464.520
41116105
Reactivos o soluciones químicos
10
Caja
963437 PLACAS AGAR MC CONKEY
285-200
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.920
$ 60.920
41116105
Reactivos o soluciones químicos
8
Caja
963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)
285-050
$ 8.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.952
$ 66.952
41116105
Reactivos o soluciones químicos
10
Caja
963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO
285-085
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.920
$ 60.920
41116105
Reactivos o soluciones químicos
4
Kit
963722 PLACA AGAR TCBS (KIT 10 PLACAS)
285-385
$ 8.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.904
$ 32.904
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Kit
963441 PLACAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA
285-380
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Kit
963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.
285-220
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Unidad
963723 TUBO AGAR LIA (KIT 30 TUBOS)
285-173
$ 10.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.966
$ 10.966
Total Neto
$ 757.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.851
TOTAL OC
$ 900.961
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.