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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-880-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Alimentacion Parenteral |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HOSMIL |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraín N° 9.100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
162564 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Therapía iv |
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Razón Social |
RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
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R.U.T. |
77.807.840-6 |
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Sucursal |
Therapía iv |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral | 1 | Unidad no definida | corresponden a las guias de despacho Nº 69663, 69711, 69781, 70056, 70084, 70154, 70205, 70276, 70321, 70383, 70434, 70473, 70781, 70008, 69825. | |
$ 855.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 855.600
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$ 855.600
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Total Neto
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$ 855.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.564
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$ 1.018.164
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.