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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-8874-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS UROLOGÍA LIC. 3378-30-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-30-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
348840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42181708
| Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) | 10000 | Unidad | 901502 ELECTRODO CARDIACO MULTIPROP.DESECH. ADULTO | |
$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 300 | Unidad | 900235 REMOVEDOR RESIDUOS D/CINTA ADHESIVA(SACHET) | |
$ 187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.100
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$ 56.100
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42131504
| Batas para pacientes | 1000 | Unidad | 901363 CAMISA PACIENTE DESECH.ADULTO CELESTE GRUESA | |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 300 | Unidad | 903819 VENDA GASA ELAST. 12CMS.X4 MT(TIPO ELASTOMUL) | |
$ 288,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.400
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$ 86.400
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 10 | Unidad | 905682 SONDA FOLEY SILICONA N*12 BALON 5 - 10 CC | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.900
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$ 13.900
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42271718
| Accesorios para productos de administración de oxi | 400 | Unidad | 902292 HUMIFICADORES PRELLENADO DESECHABLE | |
$ 1.799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 719.600
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$ 719.600
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Total Neto
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$ 1.836.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 348.840
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$ 2.184.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.