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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-891-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
21-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición, articulos de Escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HOSMIL |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraín N° 9.100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
24320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2009 |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 8000 | | (237193) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO CON VENTANA 237193 | (237193) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO CON VENTANA ; Código: ;Región : RM
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$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 128.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.320
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 152.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.