Orden de Compra. Nº3378-8955-SE19 "INSUMOS MEDICOS 3378-119-LE18 DESP. PARCIALES NOV, DIC, ENE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8955-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 3378-119-LE18 DESP. PARCIALES NOV, DIC, ENE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 179521,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
R.U.T. 76.035.740-5
Sucursal COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121806
Aceites desoxidantes12Unidad900240 ACEITE SPRAY LUBRICANTE 300 ML  $ 14.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.020 $ 169.020
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos8Unidad903173 DETERGENTE MEDICLEAN FORTE  $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.200 $ 363.200
42281804
Controles de esterilización2Unidad902488 VALIDADOR SEAL CHECK M.MQ6951  $ 126.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.032 $ 253.032
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos4Unidad903174 DETERGENTE MEDIKLAR ABRILLANTADOR/SECANTE.  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
Total Neto $ 944.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.522
TOTAL OC $ 1.124.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.