Orden de Compra. Nº3378-8994-SE19 "INSUMOS MEDICOS 3378-119-LE18 DESP. PARCIALES NOV, DIC, ENE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-8994-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 3378-119-LE18 DESP. PARCIALES NOV, DIC, ENE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 797468
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda.
Razón Social EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.112.212-6
Sucursal Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c15Unidad900528 AG/INYECTOR ESCLER.DESECH.P/END.ALTA25GAX2.5MM.(L)  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c25Unidad902403 PAPILOTOMO TRIPLE LUMEN PRE CURVO (525TL)  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.000 $ 2.125.000
42294919
Introductores o alambres de guía o alambres desliz20Unidad901857 GUIA HIBRIDA P/COLANGIOGRAFIA LARG.0,35 MM(BICOLOR  $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
42294935
Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c6Unidad900914 CANASTILLO DORMIA DESECHABLE.FG-402 Q  $ 62.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.700 $ 374.700
Total Neto $ 4.197.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 797.468
TOTAL OC $ 4.994.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.