|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-9022-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-42-LR23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-42-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
79.581.120-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 60000 | Unidad | 900552
TORULA CON ALCOHOL DESECH.(SACHET ESTERIL) | |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.