Orden de Compra. Nº3378-908-SE20 "SERV. MANT.CORRECT. Y PREV.SIST.DE PAB.INTELIGENTE DEL HMS "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-908-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT.CORRECT. Y PREV.SIST.DE PAB.INTELIGENTE DEL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-57-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 84710,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería, inversiones y proyectos Facter Ltda.
Razón Social INGENIERIA INVERSIONES Y PROYECTOS FACTER LIMITADA
R.U.T. 77.625.920-9
Sucursal Ingeniería, inversiones y proyectos Facter Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA SISTEMA DE PABELLÓN INTELIGENTE SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA SISTEMA DE PABELLÓN INTELIGENTE $ 445.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.845 $ 445.845
Total Neto $ 445.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.711
TOTAL OC $ 530.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.