Orden de Compra. Nº3378-9088-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-37-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-9088-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-37-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-37-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejercito del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 133235,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242102
Suministros de tracción de la mano o dedo5Unidad901027 INMOVILIZADOR DEDO INDICE MED 12 A 14 AÑOS GRIS  $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
42241809
Productos blandos ortopédicos para el hombro2Unidad903849 INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIATRICO (4-6)  $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180
42251621
Botas de ejercicio para rehabilitación o terapia3Unidad903921 BOTA INMOVILIZADORA PEESCOLAR DE TOBILLO T/XS  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
42251621
Botas de ejercicio para rehabilitación o terapia30Unidad903898 BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/ M  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
42242102
Suministros de tracción de la mano o dedo20Unidad903859 INMOVILIZADOR DE HOMBROS UNIVERSAL ADULTO  $ 6.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
42241801
Productos blandos ortopédicos para el brazo5Unidad900828 CABESTRILLO PEDIATRICO XS (4-6)  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42241801
Productos blandos ortopédicos para el brazo5Unidad900829 CABESTRILLO PEDIATRICO SMALL (8-10)  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42242102
Suministros de tracción de la mano o dedo4Unidad901024 INMOVILIZADOR DEDO PULGAR 12A 14 AÑOS CALIPSO  $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760
Total Neto $ 701.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.236
TOTAL OC $ 834.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.