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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-9207-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-108-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
405270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2024 |
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 48 | Caja | 963738 CÁPSULA ORINA CAJA 50 UN. | URS-9971-1 Elektronika |
$ 25.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.209.888
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$ 1.209.888
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 18 | Tira | 963737 TIRAS ORINA LABUMAT 2 FRASCO 150 TIRAS | ANA-9901GL-1 |
$ 51.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 923.112
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$ 923.112
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Total Neto
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$ 2.133.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 405.270
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$ 2.538.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.