Orden de Compra. Nº3378-9479-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-542-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-9479-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-542-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, de acuerdo a Ley de Presupuesto N°21.289 del Sector Público año 2021, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 216600
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clinicon Soluciones Medicas
Razón Social CLINICON SPA
R.U.T. 77.070.635-1
Sucursal Clinicon Soluciones Medicas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192210
Sillas de ruedas10UnidadADAF011 SILLA DE RUEDASSilla de Rueda Clínica (Según "FICHA TÉCNICA" adjunta) $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
Total Neto $ 1.140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.600
TOTAL OC $ 1.356.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.