Orden de Compra. Nº3378-950-SE26 "LICITACION 3378-26-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-950-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-26-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-26-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03 Organismos de Salud del Ejército del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
Comuna La Reina
Impuesto 462323,2
Dirección de Envío de la Factura AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d40Bolsa16000601 SUERO GLUCOSADO 5%/500ML ENVASE FLEXIBLE SOLUCION INYECTABLE   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.880
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d40Bolsa16000701 SUERO GLUCOSADO 10%/500ML ENVASE FLEXIBLE SOLUCION INYECTABLE   $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
51102301
Aciclovir2520Unidad16000301 CLORURO DE SODIO 0,9%/1000ML SOLUCION INYECTABLE HRB1324 SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 1000ML SUERO FISIOLOGICO - VIAFLEX EMPAQUE POR 20 UN. $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.373.840 $ 2.373.840
Total Neto $ 2.433.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 462.323
TOTAL OC $ 2.895.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.