Orden de Compra. Nº
3378-992-SE23
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Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-992-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 992 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.516 del sector Público año 2023 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
62906,72
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
20
Caja
963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO
285-085
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.840
$ 121.840
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Kit
963728 TUBO CON AGUA PEPTONADA ALCALINA (KIT 30 TUBOS)
285-457
$ 10.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.966
$ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos
8
Caja
963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)
285-050
$ 8.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.960
$ 66.960
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
963441 PLACAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA
285-380
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.
285-220
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Kit
963727 TUBO CALDO TRIPTICASA SOYA (KIT 30 TUBOS)
285-500
$ 10.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.966
$ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Unidad
963726 TUBO CALDO TIOGLICOLATO (KIT 30 TUBOS)
285-870
$ 10.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.966
$ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos
3
Kit
961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL
285-312
$ 8.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.102
$ 24.102
41116105
Reactivos o soluciones químicos
10
Caja
963437 PLACAS AGAR MC CONKEY
285-200
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.920
$ 60.920
Total Neto
$ 331.088
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.907
TOTAL OC
$ 393.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.