Orden de Compra. Nº3378-992-SE23 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS. "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-992-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 992 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.516 del sector Público año 2023 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 62906,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos20Caja963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO285-085 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.840 $ 121.840
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit963728 TUBO CON AGUA PEPTONADA ALCALINA (KIT 30 TUBOS)285-457 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos8Caja963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)285-050 $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja963441 PLACAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA285-380 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.285-220 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit963727 TUBO CALDO TRIPTICASA SOYA (KIT 30 TUBOS)285-500 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963726 TUBO CALDO TIOGLICOLATO (KIT 30 TUBOS)285-870 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Kit961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL285-312 $ 8.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.102 $ 24.102
41116105
Reactivos o soluciones químicos10Caja963437 PLACAS AGAR MC CONKEY285-200 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.920 $ 60.920
Total Neto $ 331.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.907
TOTAL OC $ 393.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.