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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-9990-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISC. DE ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HOSMIL |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraín N° 9.100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
16720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Duramaq |
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Razón Social |
IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS
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R.U.T. |
77.927.570-1 |
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Sucursal |
Duramaq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 200 | Litro | HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)
CODG.INTERNO 600180 | |
$ 440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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Total Neto
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$ 88.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.720
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$ 104.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.