|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3379-101-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FLETE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3379-7-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Direccion De Personal Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.462-7 |
|
Dirección de Facturación |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
79953,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alm. Blanco Ecalada N° 1724, Edif. B, 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC |
|
Razón Social |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC
|
|
R.U.T. |
77.488.280-4 |
|
Sucursal |
SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad | Traslado efectos personales ANTOFAGASTA-IQUIQUE, orden de flete fiscal Nº33111. | |
$ 420.806,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.806
|
$ 420.806
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.806
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.953
|
|
$ 500.759
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.